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下列不属于会计稽核控制的是(  )

下列不属于会计稽核控制的是(  )

1、下列不属于会计稽核控制的是(  )。

A、报表内容控制

B、试算平衡控制

C、编制方法控制

D、审核控制

【正确答案】B

【答案解析】选项B属于编制程序的控制内容。

2、下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是(  )。

A、以虚假发 / 票 /入账

B、滥用会计政策

C、误报或隐瞒交易

D、对记账错误的会计凭证进行红字冲销

【正确答案】D

【答案解析】选项D为正确的处理方式。

3、审计人员发现被审计单位净利润比预算上升,由此判断重点审查(  )。

A、会计政策合理性

B、会计方法一致性

C、收入确认和存货计价方法有无变动

D、应付账款确认合理性

【正确答案】C

【答案解析】只有收入、成本与利润相关。

4、下列与现金业务相关的职责中,可以由一人同时承担的是(  )。

A、支票与印章的保管

B、现金的收付与库存现金日记账的登记

C、现金的支付与报销单据的审批

D、支出与报销单据的编制、审批、审核

【正确答案】B

【答案解析】现金的收付与库存现金日记账的登记都可以由出纳承担。

5、下列与货币资金相关内部控制的表述中,应提出改进建议的是(  )。

A、收入单据的开具与审核相互独立

B、收付款结算办理与审核相互独立

C、一人保管支付款项所需的全部印章

D、支票的签发与出纳相互独立

【正确答案】C

【答案解析】严禁一人保管支付款项所需的全部印章。



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