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下列不属于了解内部控制与控制测试共同适用的审计程序的是

下列不属于了解内部控制与控制测试共同适用的审计程序的是

下列不属于了解内部控制与控制测试共同适用的审计程序的是( )。

A、 询问

B、 观察

C、 检查

D、 函证

正确答案:D

解析: 了解内部控制的程序有:询问、观察、检查、穿行测试。控制测试的程序有:询问、观察、检查、重新执行。

评价控制是否执行有效是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报。

A、 对

B、 错

正确答案:B

解析: 评价控制设计的合理性是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报。

在符合审计准则规定的前提下,CPA可以不了解内部控制也不对内部控制进行测试。

A、 对

B、 错

正确答案:B

解析: 了解内部控制属于风险评估程序,CPA在对每项财务报表的审计业务中都必须了解内部控制。但在符合审计准则规定的前提下,CPA可以不对内部控制进行测试。



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