关于与收入相关舞弊和错报的风险与控制,以下措施正确的有
1、关于与收入相关舞弊和错报的风险与控制,以下措施正确的有( )。
A、加强收入确认政策的合理性及其变更的控制
B、加强收入舞弊风险的评估与控制
C、减弱收入舞弊风险的评估与控制
D、加强收入相关账户及财务报表列报的风险评估与控制
【正确答案】ABD
【答案解析】选项C,应为:加强收入舞弊风险的评估与控制。
2、关于重要风险业务和重大风险事件相关的风险与控制,以下措施正确的有( )。
A、加强重要风险业务的风险评估及控制
B、减弱重要风险业务的风险评估及控制
C、减弱重大风险因素和事件预警及应急处置机制建设与实施
D、加强重大风险因素和事件预警及应急处置机制建设与实施
【正确答案】AD
【答案解析】选项A、D表述正确。
3、上市公司应建立规范高效的内部控制机制,董事会审计委员会对内部控制的建立健全和运行进行有效指导,董事长作为一把手亲自抓内部控制,明确内部控制管理主责机构和各部门、各成员单位的内部控制责任,建立统一管理、分工负责的内部控制管理体系,确保内部控制覆盖企业经营管理各个方面。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】该题表述正确。